Relatório de Atividades e Contas 2016 relat 2016_FINAL | Page 99

Descrição
2016
2015
Segurança Social
9.540.318,70
9.323.505,65
Infância e Juventude
4.106.588,55
3.921.897,96
Familia e Comunidade
939.401,61
941.234,34
Invalidez e Reabilitação
700.549,91
701.485,67
Terceira Idade
3.599.509,59
3.565.950,94
Toxicodependência
194.269,04
192.936,74
Subsídios Outros Organismos Setor Público
1.120.796,19
1.102.900,52
Autarquias
6.306,90
5.019,28
Subsídios de Outras Entidades
293.606,31
431.833,16
Total
10.961.028,10
10.863.258,61
22 . Fornecimentos e Serviços Externos
A repartição dos “ Fornecimentos e Serviços Externos ” nos períodos de 2016 e de 2015 , foi a seguinte :
Descrição 2016 2015 Subcontratos 21.250,00 33.236,32 Fornecimentos e Serviços 1.003.139,29 957.635,55 Materiais 160.920,20 146.823,68 Energia e fluidos 869.579,36 862.642,25 Deslocações , estadas e transportes 18.494,13 17.723,96 Serviços diversos 210.222,66 180.604,23 Rendas e alugueres 24.765,82 16.804,64 Comunicação 52.157,50 50.990,46 Seguros 59.954,29 55.522,85 Contencioso e notariado 1.550,40 527,00 Limpeza , higiene e conforto 56.235,84 43.757,50 Outros serviços 15.558,81 13.001,78 Ação Social 227.172,82 282.856,87
Total 2.283.605,64 2.198.665,99
23 . Gastos com o pessoal
O número médio de funcionários ao serviço da Entidade em 2016 foi de 843 , 14 estágios e 41 CEI e , em 2015 foi de 800 , 17 estágios e 55 CEI . Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes :
Relatório Anual de Atividades e Contas 2016 99