plano de atividades e orçamento 2015 | Page 36

O total de rendimentos estimados ascende a 15.991.837,16 euros, podendo-se constatar pela análise dos quadros anteriores que as rubricas mais representativas são as Prestações de Serviços e os Subsídios à Exploração. Estes representam 28,01% e 67,69%, respetivamente, do total de rendimentos estimados. 3.4.1. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA Orçamento - 2015 Orçamento Orçamento RENDIMENTOS 2014 2015 72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 4.389.147,06 4.479.470,73 721 MENSALIDADES 3.775.623,18 3.792.375,62 721 CLINICA 383.179,92 411.498,84 721 OUTROS 230.343,96 275.596,27 DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS A rubrica Prestações de Serviços compreende, fundamentalmente, as importâncias recebidas a título de mensalidades pelos utentes das várias valências da Cáritas. 3.4.2. SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO Orçamento - 2015 Orçamento Orçamento 2014 2015 DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS RENDIMENTOS 75 SUBSIDIOS, DOACÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 10.344.533,09 10.824.839,47 751 SUBSÍDIOS DOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 10.025.152,42 10.347.757,98 7511 SEGURANÇA SOCIAL 8.840.552,40 9.079.616,40 7511 CRECHES 436.375,68 435.168,36 7511 JARDIM DE INFÂNCIA 113.274,00 113.274,00 7511 PRÉ ESCOLAR 200.250,00 200.250,00 7511 CENTROS ATL 2.321.014,80 2.348.252,52 7511 LAR E INTERN. CRIANÇAS E JOVENS 375.476,40 379.228,20 7511 "SERE +" 52.365,72 170.515,80 7511 CAT-CENTRO DE ALOJAMENTO TEMPORÁRIO 173.042,40 173.042,40 7511 CENTROS COMUNITÁRIOS 271.156,44 273.868,08 7511 SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO 318.408,00 321.592,08 7511 APOIO FAMÍLIA COMUNIDADE E POP. ATIVA 7511 28.206,72 28.488,84 RSI 134.548,08 135.893,52 7511 CANTINAS SOCIAIS 150.562,56 182.500,08 7511 INVALIDEZ E REABILITAÇÃO-LARES 351.221,40 354.734,52 7511 INVALIDEZ E REABILITAÇÃO - UNIDADE DE LONGA DURAÇÃO 343.606,20 340.056,00 7511 TERCEIRA IDADE-LARES DE 3ª IDADE 748.361,52 768.753,00 7511 TERCEIRA IDADE-CENTROS DE DIA 288.072,84 290.958,24 7511 TERCEIRA IDADE-CENTROS DE CONVÍVIO 7511 TERCEIRA IDADE-APOIO DOMICILIÁRIO 7511 7511 7511 9.178,20 8.034,00 2.334.561,48 2.362.228,20 TOXICODEPENDÊNCIA/REABILITAÇÃO-APARTAMENTOS 37.059,84 37.430,40 TOXICODEPENDÊNCIA/REABILITAÇÃO-EQUIPAS DE RUA 47.676,96 48.153,72 CENTROS DE ATENDIMENTO/ACOMP. PSICOSSOCIAL 106.133,16 107.194,44 7512 SUBSÍDIOS OUTROS ORGANISMOS SECTOR PÚBLICO 822.451,94 1.264.708,38 7513 ABONOS DE FAMILIA 7515 AUTARQUIAS 155.749,64 7519 OUTROS 166.618,92 3.433,20 752 SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 319.380,67 477.081,49 7521 SUBSIDIOS 184.625,22 384.846,69 7522 FUNDO SOCIAL EUROPEU 89.787,13 63.025,00 7523 FUNDO SOCIAL SOLIDÁRIO 44.968,32 29.209,80 39.779,52 Plano de Atividades e Orçamento de 2015 | 36