MNP PARA DOTACIÓN DE UNIFORMES Manual de normal para entrega de uniformes | Page 10

Según la cláusula N°20 del contrato colectivo se debe entregar a todos los empleados bianualmente una dotación de uniforme la misma dependerá del área en la que se desenvuelva el colaborador Tomando en consideración lo antes mencionado, se documentan los pasos que se tienen que considerar antes efectuar la entrega:

1.El departamento de Recursos Humanos debe realizar un censo a todos los trabajadores para verificar las tallas correspondientes.

2.Se debe Enviar la data depurada y actualizada de los trabajadores activos al Gerente de Compras donde se hará solicitud al departamento de compra.

3.El Departamento de compras recibe los documentos para proceder con la relación entre cantidad y precio.

4.Posteriormente el jefe de compras procede a realizar la orden de compra

5.Enviar orden de compra al proveedor al proveedor.

6.Se debe informar al Coord. De almacén, que fue efectuado el pedido y con una fecha tentativa de llegada del mismo.

7.Él debe recibir el pedido pautado

8.El almacenista sénior le corresponde cargar y almacenar el pedido entrante para su correspondiente control.

9.Chequear cada uno de los uniforme.

10.En caso de haber algún defecto o error en el pedido realizará devolución.

11.Informar al Coord. de Recursos Humanos cuando se tenga el pedido completo.

12.Recursos Humanos planificara fecha y hora en la cual se procederá con la entrega de los Uniformes.

13.Proceder en los días pautados con la entrega de los uniformes, donde se deberá llenar un formato el cual consta como recibido por el personal, el mismo será entregado al departamento de almacén y despacho como control.